馬鞍山(shān)市第二中學2014年部門預算情況
一、2014年馬鞍山市第二中學主要工作目標
主要目標:深入學習貫(guàn)徹黨的十八大(dà)精神(shén),全麵推進《國家中長期教育改革和發展規劃綱(gāng)要》的落實,堅持實施人(rén)才(cái)強校、質量立校、文(wén)化興校三大戰略,深入推進素質教育。抓住新一(yī)輪高中課改契機,加強課程建設,提升學校辦學質量(liàng)。把立德樹人作為根本任(rèn)務(wù),努力辦好人民滿意的二中。
為實現(xiàn)上述目標,將重點做好以下工作:
以深化課程改革為抓手,以提高課堂教學質量為重點,繼續推進教育教(jiāo)學改革。
——轉變教學(xué)方式,打造以學生為主體的、生動活潑的生態課堂,構建具有二(èr)中特色的、以學生發展為本的課程(chéng)體係。
——加強教師隊伍(wǔ)建設,轉變(biàn)教學觀(guān)念和教學行為,提升專業素養,促進專業成長,發揮教師在深化課程改革中的積極作用。
——堅(jiān)持德育為首,實施主體性德育,推進(jìn)學生自主管理,提高學生綜合素質,建設自主、自律的學生文化。
——規範辦學行為,堅持多(duō)元化辦學,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,轉(zhuǎn)變學校發展方式,走(zǒu)內涵式發展之路(lù)。
——推進校(xiào)園文化建設,提升學校的辦學理念和核(hé)心(xīn)價值追求,努力(lì)把二中辦成(chéng)師生的精神家園。
主(zhǔ)要目標初步安排為::深入(rù)貫徹落實科學發展觀,認真學習和貫徹落實《國家中(zhōng)長期教育改革和(hé)發展規劃綱要》,深入貫徹國家、省、市教育工作會議精神,全麵(miàn)落實市委七屆十四次會議精神,以辦人民滿(mǎn)意的教育為(wéi)宗旨,堅持實施人才強校(xiào)、質量(liàng)立校、文化興校三大戰(zhàn)略,拓展新思路,促進新發展(zhǎn),進一步(bù)提升學校教育內涵和教育質量。
二、2014年馬鞍山(shān)市第二中學預(yù)算編製的指導思想
全麵貫徹黨的十八大精神(shén),以科學發展為主題,圍繞“項目(mù)提速、工作提效”,認真貫徹落實市(shì)委市政府決策部(bù)署,積極推進財稅體(tǐ)製改革,為穩增長、調結構、促(cù)改革、惠(huì)民生提供(gòng)堅實保障。加強全口徑(jìng)預算管理,健全(quán)政府預算體係,進(jìn)一步調整和(hé)優化(huà)支出結構,統籌安排政府財(cái)力,集中財(cái)力辦大事,切實保障和改善民生,進一步深化預算編製改(gǎi)革和製度創新(xīn),積極推進預算信息公開(kāi),建立強有力的預算約束機製,提高預算編製的科學化精細(xì)化水平(píng)。
三、2014年馬鞍山市第二中學預算(suàn)編製工作重點
(一)完善全口徑預算管理,加大五項預算統籌力度。
(二)堅持厲(lì)行節約,努力降低行政成本。
(三)規範事業單位(wèi)經費供給方式,進一步擴大花錢買服務範圍。
(四)加強非(fēi)稅收入管理,嚴格執行收支脫鉤。
(五)規範基本支出供給政策(cè),提高(gāo)部門履職(zhí)保障水平。
(六)進一步完善“開門辦預算”機製,提高民主理財水平。
(七)細化預算編(biān)製,提高年初預算到位率。
(八)嚴格政府采購預算編製,提高采購預算的完整(zhěng)性。
(九)強化績效目(mù)標管(guǎn)理(lǐ),提高財政資金使用效益。
(十)穩妥推進預算信息公開,提高部門預算透(tòu)明度。
四、2014年馬(mǎ)鞍山市第二中學收支預算安排情況
2014年馬鞍山市第二中學部(bù)門預算總收入3156.34萬元,其中:公共(gòng)預算撥款2365.34萬元,專(zhuān)戶管理非稅收入791萬元(學費和住宿費);支出預(yù)算3156.34萬(wàn)元,當年預算收支(zhī)平衡。其中:基本支出2488.93萬元,用於保障日常人(rén)員經費和商品服務支出等,含工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出(chū);項目支出667.41萬元,用於教育工作任務、教育改革發展支出的經費需要。全年預算支出按功能科目分類為:基本支出2488.93萬元,占78.90%,行政事(shì)業性項目支出為667.41萬元,占21.20%。項目支出含師生保險、宿舍管理經費(fèi)、教學經費、教(jiāo)科研經費、國際(jì)交流合作辦學項目、維修改造建(jiàn)設費用等。
附表:表一(yī)、2014年部門預算收支總表
表二、2014年部門可(kě)支配收入預算總表
表三、2014年部門組織(zhī)收入計劃表
| 表一、2014年(nián)部門預算收支總表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 收 入 類 | 支(zhī) 出 類 | |||
| 收 入 項 目(mù) | 預算數 | 支 出 項 目 | 預算數 | |
| 一、預算撥款 | 2365.34 | 一、基本支出 | 2488.93 | |
| 公共預(yù)算撥(bō)款 | 2365.34 | 在職人員支出 | 2383.72 | |
| 行政事業性收費收入 | 離退休人員(yuán)支出 | 1.12 | ||
| 罰沒收入 | 對個人和家庭補助(zhù)支出 | 22.97 | ||
| 專項收入 | 定額公用支出 | 81.12 | ||
| 預算管理其它非稅收入 | 二、項目支出和其他支出 | 667.41 | ||
| 政府性基金收入 | 行政事業性項目 | 667.41 | ||
| 二、專戶管理非稅收入 | 791.00 | 發改委安排基建項目 | ||
| 三、其他非(fēi)稅收入 | 其他基本(běn)建設項目 | |||
| 上級補助收入 | 支農項目 | |||
| 附屬單位上繳收入 | 應用技術研發項目 | |||
| 經營收入 | 城(chéng)市維護費 | |||
| 其他收入(rù) | 排汙費支出(chū) | |||
| 教育附加支出 | ||||
| 四、上年結(jié)餘 | 中小企(qǐ)業(yè)專項 | |||
| 上年結餘(一般) | 上繳上級支出(chū) | |||
| 上年結餘(基金) | 對附屬單位補助支出(chū) | |||
| 其他支出 | ||||
| 三、本年結(jié)餘(yú) | ||||
| 收 入 總 計 | 3156.34 | 支 出 總 計 | 3156.34 | |
| 表二、2014年部門可支配收入預算(suàn)總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱(收入項目名稱) | 合計(jì) | 預算撥款 | 專戶管理非稅收入 | 其它(tā)非稅收入 | 上年結餘 | |||||||||||||
| 小計 | 公共預(yù)算撥款 | 行政事業性收費收入 | 罰沒收入 | 專項收入 | 預算管理的其他非稅收入 | 政府性基金收入 | 小計 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入(rù) | 經營收入 | 其他收入 | 小計 | 上年結餘(一般) | 上年結餘(基金) | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 合計 | 3156.34 | 2365.34 | 2365.34 | 791.00 | ||||||||||||||
| 市教育局 | 3156.34 | 2365.34 | 2365.34 | 791.00 | ||||||||||||||
| 二中 | 3156.34 | 2365.34 | 2365.34 | 791.00 | ||||||||||||||
| 表三、2014年部門(mén)組織收入計劃表 | |||||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||||
| 單位(wèi)名稱(收入項目名稱) | 合計 | 應繳預算收入(rù) | 專戶管理非稅收入 | 其他非(fēi)稅收入 | 2013年預(yù)計征收數 | ||||||||||
| 小計 | 行政事業(yè)性(xìng)收(shōu)費收入 | 罰沒收入 | 專項收入(rù) | 預算管理(lǐ)的其他非稅(shuì)收入 | 政府性基金收(shōu)入 | 小計 | 上級補助收入(rù) | 附屬單位(wèi)上繳收入 | 經營收入 | 其他收入 | |||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合(hé)計 | 791.00 | 791.00 | 809.00 | ||||||||||||
| 市教育局 | 791.00 | 791.00 | 809.00 | ||||||||||||
| 二中(zhōng) | 791.00 | 791.00 | 809.00 | ||||||||||||
| 專戶管理非稅收入(rù) | 791.00 | 791.00 | 809.00 | ||||||||||||
| 學費 | 772.00 | 772.00 | 790.00 | ||||||||||||
| 住宿費 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||