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馬鞍山二中2014年預算公示表

發布時間:2014-10-14來源:閱讀次數:

馬鞍山(shān)市第二中學2014年部門預算情況

一、2014年馬鞍山市第二中學主要工作目標

主要目標:深入學習貫(guàn)徹黨的十八大(dà)精神(shén),全麵推進《國家中長期教育改革和發展規劃綱(gāng)要》的落實,堅持實施人(rén)才(cái)強校、質量立校、文(wén)化興校三大戰略,深入推進素質教育。抓住新一(yī)輪高中課改契機,加強課程建設,提升學校辦學質量(liàng)。把立德樹人作為根本任(rèn)務(wù),努力辦好人民滿意的二中。

為實現(xiàn)上述目標,將重點做好以下工作:

以深化課程改革為抓手,以提高課堂教學質量為重點,繼續推進教育教(jiāo)學改革。

——轉變教學(xué)方式,打造以學生為主體的、生動活潑的生態課堂,構建具有二(èr)中特色的、以學生發展為本的課程(chéng)體係。

——加強教師隊伍(wǔ)建設,轉變(biàn)教學觀(guān)念和教學行為,提升專業素養,促進專業成長,發揮教師在深化課程改革中的積極作用。

——堅(jiān)持德育為首,實施主體性德育,推進(jìn)學生自主管理,提高學生綜合素質,建設自主、自律的學生文化。

——規範辦學行為,堅持多(duō)元化辦學,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,轉(zhuǎn)變學校發展方式,走(zǒu)內涵式發展之路(lù)。

——推進校(xiào)園文化建設,提升學校的辦學理念和核(hé)心(xīn)價值追求,努力(lì)把二中辦成(chéng)師生的精神家園。

 主(zhǔ)要目標初步安排為::深入(rù)貫徹落實科學發展觀,認真學習和貫徹落實《國家中(zhōng)長期教育改革和(hé)發展規劃綱要》,深入貫徹國家、省、市教育工作會議精神,全麵(miàn)落實市委七屆十四次會議精神,以辦人民滿(mǎn)意的教育為(wéi)宗旨,堅持實施人才強校(xiào)、質量(liàng)立校、文化興校三大戰(zhàn)略,拓展新思路,促進新發展(zhǎn),進一步(bù)提升學校教育內涵和教育質量。

二、2014年馬鞍山(shān)市第二中學預(yù)算編製的指導思想

全麵貫徹黨的十八大精神(shén),以科學發展為主題,圍繞“項目(mù)提速、工作提效”,認真貫徹落實市(shì)委市政府決策部(bù)署,積極推進財稅體(tǐ)製改革,為穩增長、調結構、促(cù)改革、惠(huì)民生提供(gòng)堅實保障。加強全口徑(jìng)預算管理,健全(quán)政府預算體係,進(jìn)一步調整和(hé)優化(huà)支出結構,統籌安排政府財(cái)力,集中財(cái)力辦大事,切實保障和改善民生,進一步深化預算編製改(gǎi)革和製度創新(xīn),積極推進預算信息公開(kāi),建立強有力的預算約束機製,提高預算編製的科學化精細(xì)化水平(píng)。

三、2014年馬鞍山市第二中學預算(suàn)編製工作重點

(一)完善全口徑預算管理,加大五項預算統籌力度。

(二)堅持厲(lì)行節約,努力降低行政成本。

(三)規範事業單位(wèi)經費供給方式,進一步擴大花錢買服務範圍。

(四)加強非(fēi)稅收入管理,嚴格執行收支脫鉤。

(五)規範基本支出供給政策(cè),提高(gāo)部門履職(zhí)保障水平。

(六)進一步完善“開門辦預算”機製,提高民主理財水平。

(七)細化預算編(biān)製,提高年初預算到位率。

(八)嚴格政府采購預算編製,提高采購預算的完整(zhěng)性。

(九)強化績效目(mù)標管(guǎn)理(lǐ),提高財政資金使用效益。

(十)穩妥推進預算信息公開,提高部門預算透(tòu)明度。

四、2014年馬(mǎ)鞍山市第二中學收支預算安排情況

2014年馬鞍山市第二中學部(bù)門預算總收入3156.34萬元,其中:公共(gòng)預算撥款2365.34萬元,專(zhuān)戶管理非稅收入791萬元(學費和住宿費);支出預(yù)算3156.34萬(wàn)元,當年預算收支(zhī)平衡。其中:基本支出2488.93萬元,用於保障日常人(rén)員經費和商品服務支出等,含工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出(chū);項目支出667.41萬元,用於教育工作任務、教育改革發展支出的經費需要。全年預算支出按功能科目分類為:基本支出2488.93萬元,占78.90%,行政事(shì)業性項目支出為667.41萬元,占21.20%。項目支出含師生保險、宿舍管理經費(fèi)、教學經費、教(jiāo)科研經費、國際(jì)交流合作辦學項目、維修改造建(jiàn)設費用等。

 

附表:表一(yī)、2014年部門預算收支總表

         表二、2014年部門可(kě)支配收入預算總表

         表三、2014年部門組織(zhī)收入計劃表

 表一、2014年(nián)部門預算收支總表
單位:萬元
                         支(zhī)                        
                   目(mù) 預算數                    預算數
一、預算撥款 2365.34 一、基本支出 2488.93
    公共預(yù)算撥(bō)款 2365.34     在職人員支出 2383.72
    行政事業性收費收入       離退休人員(yuán)支出 1.12
    罰沒收入       對個人和家庭補助(zhù)支出 22.97
    專項收入        定額公用支出 81.12
    預算管理其它非稅收入   二、項目支出和其他支出 667.41
    政府性基金收入       行政事業性項目 667.41
二、專戶管理非稅收入 791.00     發改委安排基建項目  
三、其他非(fēi)稅收入       其他基本(běn)建設項目  
    上級補助收入       支農項目  
    附屬單位上繳收入       應用技術研發項目  
    經營收入       城(chéng)市維護費  
    其他收入(rù)       排汙費支出(chū)  
        教育附加支出  
四、上年結(jié)餘        中小企(qǐ)業(yè)專項  
    上年結餘(一般)       上繳上級支出(chū)  
    上年結餘(基金)       對附屬單位補助支出(chū)  
        其他支出  
    三、本年結(jié)餘(yú)  
       
                  3156.34 支   出   總   計 3156.34

表二、2014年部門可支配收入預算(suàn)總表
單位:萬元
單位名稱(收入項目名稱) 合計(jì) 預算撥款 專戶管理非稅收入 其它(tā)非稅收入 上年結餘  
小計 公共預(yù)算撥款 行政事業性收費收入 罰沒收入 專項收入 預算管理的其他非稅收入 政府性基金收入 小計 上級補助收入 附屬單位上繳收入(rù) 經營收入 其他收入 小計 上年結餘(一般) 上年結餘(基金)
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
合計 3156.34 2365.34 2365.34           791.00                
市教育局 3156.34 2365.34 2365.34           791.00                
  二中 3156.34 2365.34 2365.34           791.00                

表三、2014年部門(mén)組織收入計劃表
單位:萬元
單位(wèi)名稱(收入項目名稱) 合計 應繳預算收入(rù) 專戶管理非稅收入 其他非(fēi)稅收入 2013年預(yù)計征收數  
小計 行政事業(yè)性(xìng)收(shōu)費收入 罰沒收入 專項收入(rù) 預算管理(lǐ)的其他非稅(shuì)收入 政府性基金收(shōu)入 小計 上級補助收入(rù) 附屬單位(wèi)上繳收入 經營收入 其他收入    
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
合(hé)計 791.00             791.00           809.00  
市教育局 791.00             791.00           809.00  
  二中(zhōng) 791.00             791.00           809.00  
      專戶管理非稅收入(rù) 791.00             791.00           809.00  
      學費 772.00             772.00           790.00  
      住宿費 19.00             19.00           19.00  

 

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